~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Contratos |
Usuários | Gestores de Contratos |
Perfil | Gestor Contrato; Gestor Contrato Global |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade permite que os gestores de contratos da Instituição listem as requisições que comprometem o saldo do contrato, permitindo ainda que o usuário visualize dados referentes à requisição e efetue o estorno das mesmas.
Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Requisição de Material/Serviço Contratado → Requisições que Comprometem Saldo do Contrato.
O sistema exibirá a seguinte página:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.
Na tela acima, o usuário deverá informar um ou mais dos critérios descritos abaixo para localizar a requisição desejada. São eles:
Exemplificaremos esta ação selecionando a opção Todas as Requisições. Após definir os critérios desejados, clique em Buscar para prosseguir. Os resultados serão apresentados conforme a tela a seguir:
Utilize os ícones para navegar entre as páginas dos resultados obtidos através da busca.
Ao clicar no link referente ao número de determinada requisição, a tela com as Informações Gerais da Requisição será exibida. Esta mesma tela será disponibilizada pelo sistema ao clicar no ícone , referente à função Visualizar Requisição, localizado na página anterior. Exemplificaremos com a requisição
:
Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.
De volta à tela anterior, clique no link correspondente ao contrato da requisição para consultar os Dados do Contrato. Esta ação será exemplificada com o link , o qual redirecionará o usuário à seguinte página:
Clique em para expandir a listagem de notas fiscais vinculadas ao contrato selecionado. As notas fiscais serão exibidas da seguinte forma:
Clique em Imprimir para imprimir a página, ou em Fechar para fechar a tela. Para retornar ao modo de exibição anterior, clique em .
Na seção Arquivos de Detalhamento do Contrato, clique no ícone para visualizar o arquivo de determinado registro. O documento será gerado na própria janela do navegador de internet.
Para consultar os dados de determinada nota fiscal, clique no link referente ao número da nota, neste caso exemplificada com o link , para visualizar a tela abaixo:
Para visualizar os dados da nota fiscal em formato de relatório para impressão, clique em . Será gerado o seguinte documento:
Clique em Voltar para retornar à página anterior.
Para imprimir o documento, clique no ícone .
Retorne à página inicial do módulo clicando no link , localizado no topo da página.
De volta à tela onde são listadas as requisições encontradas logo após realizar a busca inicial, clique no ícone se optar por estornar determinada requisição. A página a seguir será visualizada:
Clique em para consultar os dados da requisição selecionada. A página gerada em seguida corresponderá à tela das Informações Gerais da Requisição, anteriormente descrita neste manual.
Nesta etapa do procedimento, informe a Justificativa do Estorno no espaço em branco disponibilizado pelo sistema. Após a confirmação do estorno, a requisição não poderá mais ter prosseguimento, ou seja, caso o seu comprovante já tenha sido impresso, não poderá mais ser utilizado. Feito isso, clique em Estornar para avançar. A mensagem de sucesso abaixo confirmará a conclusão da operação:
Bom Trabalho!