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~~ODT~~

Alterar Processo de Pagamento

Sistema SIPAC
Módulo Contratos; Projetos/Convênios
Usuários Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas
Última Atualização
ver('', false);

Esta operação tem como objetivo alterar as notas fiscais envolvidas no processo de pagamento.

Para Alterar Processo de Pagamento, os seguintes caminhos são disponibilizados:

  • SIPAC → Módulos → Contratos → Pagamento → Processos de Pagamento → Alterar Processo de Pagamento.
  • SIPAC → Módulos → Projetos/Convênios → Execução de Contratos → Processos de Pagamentos →Alterar Processo de Pagamento.

Será exibida a tela onde o usuário deverá inserir os Dados do Processo para busca.

Figura 1: Dados do Processo

O usuário deverá informar o número e ano do Processo para realizar a alteração desejada. Exemplificaremos com Processo: 10/2009.

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma janela será exibida solicitando a confirmação da desistência. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Para realizar a busca, clique em Buscar. Será exibida, então, a tela com o campo para a Consulta de Notas Fiscais e a Lista de Notas Fiscais Encontradas associadas ao contrato:

Figura 2: Consulta de Notas Fiscais; Lista de Notas Fiscais Encontradas

Caso deseje buscar por uma nota fiscal específica, o usuário poderá utilizar o campo de busca disponibilizado, informando um ou mais dos seguintes critérios:

  • Número e ano do Empenho a qual a nota está associada;
  • Número e série da nota fiscal;
  • Fornecedor da prestação de serviço prevista no contrato;
  • Material;
  • Grupo de Material;
  • Selecionar a opção Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor, se desejado.

Após informar os dados desejados, o usuário deverá clicar em Consultar para prosseguir com a busca. Passará a constar, então, na Lista de Notas Fiscais Encontradas, apenas as notas fiscais que atendem aos critérios da busca realizada.

Caso deseje visualizar as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento, clique em , no topo da página. A lista de Notas do Fornecedor será exibida no seguinte formato:

Figura 3: Notas do Fornecedor

Para retornar a tela anterior, clique no ícone .

De volta à Lista de Notas Fiscais Encontradas, as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento serão destacadas pelo sistema, conforme exibido na seguinte imagem:

Figura 4: Lista de Notas Fiscais Encontradas

Para visualizar a nota fiscal, clique em . Exemplificaremos com a nota 831 - 1 - GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 19/11/2009 - R$ 113,90. O sistema exibirá os dados da Nota Fiscal na tela seguinte, conforme mostrado abaixo:

Figura 5: Nota Fiscal

Caso deseje retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Para imprimir a nota fiscal, clique em . A nota será exibida em formato de impressão:

Figura 6: Nota Fiscal

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Para imprimir a nota fiscal, clique no ícone .

Clique em , no topo da página, para retornar à página principal do Módulo Contratos.

Retornando à tela com a Lista de Notas Fiscais Encontradas, ao clicar no ícone , a Nota Fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o Processo de Pagamento.

Exemplificaremos com a nota fiscal 452 - U - GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 15/12/2008 - R$ 281,80.

Figura 7: Lista de Notas Fiscais Encontradas

O usuário passará a ter a opção de remover a seleção da nota fiscal clicando no ícone . Nesse caso, a nota voltará à sua situação original na lista, sem destaque algum.

Ao concluir a escolha da nota para pagamento à empresa contratada, clique em Continuar. A página Processo no Protocolo será exibida pelo sistema:

Figura 8: Processo no Protocolo

Os campos Unidade de Destino, Assunto e Observação serão automaticamente preechidos pelo sistema, porém podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário.

Ao concluir as alterações, clique em Continuar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da tela contendo os dados do Processo no Protocolo:

Figura 9: Mensagem de Confirmação; Processo no Protocolo

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link Menu Contratos ou Menu Projetos, a depender do perfil do usuário.

Bom Trabalho!

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suporte/manuais/sipac/contratos/pagamento/processos_de_pagamento/alterar_processo_de_pagamento.txt · Last modified: 2012/09/06 13:52 (external edit)