~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Contratos; Projetos/Convênios |
Usuários | Gestor de Contrato |
Perfil | Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global |
Última Atualização | ver('', false); |
Essa funcionalidade é utilizada para criar um Processo de Pagamento a partir de um Processo já existente no sistema.
Para isso, o usuário deverá acessar um dos seguintes caminhos:
Será exibida uma tela onde o usuário deverá informar os Dados do Processo para a busca:
O usuário deverá informar o número e o ano do Processo. Exemplificaremos com Processo: 19755/2009.
Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da desistência. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.
Após informar os dados solicitados pelo sistema, clique em Buscar. A seguinte tela será exibida:
As notas destacas em vermelho são as que já foram selecionadas para o Processo de Pagamento.
Caso deseje buscar por uma nota fiscal específica, o usuário poderá utilizar o campo de busca disponibilizado, informando um ou mais dos seguintes critérios:
Após informar os dados desejados, o usuário deverá clicar em Consultar para prosseguir com a busca. Passará a constar, então, na Lista de Notas Fiscais Encontradas, apenas as notas fiscais que atendem aos critérios da busca realizada.
Caso deseje visualizar as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento, clique em , no topo da página. A lista de Notas do Fornecedor será exibida no seguinte formato:
Para retornar a tela anterior, clique no ícone .
De volta à Lista de Notas Fiscais Encontradas, o usuário poderá visualizar a Nota detalhadamente clicando em . Exemplificaremos com a nota 1515 - U - DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - 06/04/2009 - R$ 13.669,14. Será exibida a página a seguir:
Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Essa ação é válida para todas as telas que a contenha.
Aqui será possível imprimir a nota fiscal clicando em . A nota fiscal será exibida, então, em formato de impressão, conforme figura abaixo:
Para retornar à página anterior, clique em Voltar.
Para imprimir a nota fiscal, clique no ícone .
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Contratos, clique em , no topo da página.
Retornando à tela com a Lista de Notas Fiscais Encontradas, ao clicar no ícone , a Nota Fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o Processo de Pagamento.
Exemplificaremos com a nota fiscal 1520 - U - DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - 25/05/2009 - R$ 12.054,30.
O usuário passará a ter a opção de remover a seleção da nota fiscal clicando no ícone . Nesse caso, a nota voltará à sua situação original na lista, sem destaque algum.
Ao concluir a escolha da nota para pagamento à empresa contratada, clique em Continuar. A página Processo no Protocolo será exibida pelo sistema:
Os campos Unidade de Destino, Assunto e Observação serão automaticamente preechidos pelo sistema, porém podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário.
Ao concluir as alterações, clique em Continuar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da tela contendo os dados do Processo no Protocolo:
Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em Menu Contratos ou Menu Projetos, dependendo do perfil do usuário. Bom Trabalho! === Manuais Relacionados === * Alterar Processo de Pagamento * Consultar Situação * Cadastrar Processo de Pagamento * Despacho para Pagamento << Voltar - Manuais do SIPAC