~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Compras/Licitação |
Usuários | Gestor de Compras |
Perfil | Gestor Compra |
Última Atualização | ver('', false); |
Habilitar uma requisição para um SRP (Sistema de Registro de Preço) consiste em modificar o destino da requisição, de forma que a requisição irá compor um processo de compra para novo registro de preço. O registro de preços foi concebido para ser utilizado em aquisições de produtos que apresentam consumo freqüente. Se um produto é adquirido várias vezes em um mesmo exercício, seria conveniente que houvesse uma forma de se registrar o valor unitário do item, emitindo-se a autorização de fornecimento sempre que necessária a reposição de quantidades do item, pelo valor consignado no julgamento do processo licitatório. Esta funcionalidade permite ao gestor responsável por compras habilitar as requisições de materiais/serviços para compor um novo registro de preço.
Para habilitar uma requisição para SRP, acesse o SIPAC → Módulos → Compras/Licitação → Compras → Requisições → Habilitar Requisição para SRP.
A seguinte tela será exibida:
Nesta tela, informe o Nº Requisição e o Ano da requisição de material que deseja habilitar. Usaremos como exemplo a requisição de número 37/2011.
Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em .
Clique em Voltar para retornar à tela anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.
Após inserir os dados necessários, clique em Buscar. A seguinte página, com as Informações Gerais da Requisição, será exibida:
Na tela acima, clique no ícone para visualizar a requisição. Uma nova janela será aberta com os Dados da Requisição:
Clique nos ícones do topo da página para acessar as informações da requisição referentes aos mesmos.
Clique em para visualizar os detalhes do item da requisição. Exemplificaremos com o item OXIGENIO GASOSO - CILINDRO C/ 1 M3 (CARGA). Uma nova janela será exibida contendo os detalhes, no seguinte formato:
Para fechar esta página e retornar à tela anterior, clique em .
Na página dos Dados da Requisição, clique no link , referente ao código do empenho da requisição, para visualizar a seguinte tela:
Na tela acima, na seção Processo(s) de Pagamento(s) associado(s) ao Empenho, clique no ícone para ver detalhes referentes à seção. Uma nova tela será fornecida, visualizada abaixo:
Clique em para imprimir a capa do processo, que será gerada pelo sistema da seguinte forma:
Clique no ícone para imprimir, ou no link para retornar ao início do módulo.
De volta à tela dos dados da requisição, clique no link para ver detalhes referentes à nota fiscal. A seguinte tela será visualizada:
Clique em para imprimí-la. Será visto o seguinte documento:
Clique em caso deseje retornar à tela inicial do módulo.
Para imprimir, clique no ícone .
De volta à tela que contém as Informações Gerais da Requisição, informe a Justificativa da Mudança, se desejar, e clique em Habilitar para SRP. A seguinte página será exibida, contendo uma mensagem de confirmação da operação e os dados da requisição agora habilitada para SRP:
Clique no número da Requisição para visualizá-la. Esta ação foi detalhada previamente neste mesmo manual.
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Compras/Licitação, clique em .
Bom Trabalho!