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Relatório de Fornecedores com Ocorrência

Sistema SIPAC
Módulo Liquidação de Despesas
Usuários Gestores de Liquidação de Despesas
Perfil Gestor Liquidação
Última Atualização
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Esta funcionalidade permite que os usuários gerem um relatório dos fornecedores com os seus registros de ocorrências. Cada fornecedor apresenta um registro de ocorrências com a Instituição. Uma ocorrência pode ser de vários tipos, como: multa, advertência, atraso na entrega de materiais/serviços, entre outros.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores com Ocorrência.

A seguinte tela será exibida:

Figura 1: Dados da Ocorrência

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link Menu Liquidação de Despesas. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário poderá realizar um busca a partir de um ou mais dos seguintes dados:

Utilizaremos como exemplo a busca pela Unidade Gestora UFRN e com o Tipo de Ocorrência Multa. Para dar continuidade ao processo, após informar os dados necessários, clique em Confirmar. O relatório será gerado da seguinte maneira:

Figura 2: Relatório de Fornecedores com Ocorrência

Clique no link Liquidação de Despesas, no topo da tela, para retornar à página inicial do módulo.

Para imprimir o relatório, clique em Imprimir.

Caso deseje retornar a tela anterior, clique em Voltar.

Para visualizar a tela com as Informações da Ocorrência, clique no link correspondente ao número de determinada ocorrência. Exemplificaremos com a ocorrência de número 2/2009. A tela abaixo será exibida:

Figura 3: Informações da Ocorrência

Clique em para encerrar a visualização da página.

Caso deseje consultar os dados dos Empenhos Associados, clique no link referente ao número do empenho desejado. Esta operação encontra-se descrita no manual Consultar Empenhos, listado em Manuais Relacionados, no final da página.

Clicando no número link referente ao número do Processo ou no ícone , será exibida a seguinte tela:

Figura 4: Processo

Clique em Liquidação de Despesas, no topo da tela, para retornar à página inicial do módulo.

Para imprimir o relatório, clique em Imprimir.

Caso deseje retornar a tela anterior, clique em Voltar.

Bom Trabalho!

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