Sistema | SIPAC |
Módulo | Orçamentário |
Usuários | Responsável pelo Setor Orçamentário |
Perfil | Executor de Orçamento Local, Executor de Orçamento Global |
Última Atualização | ver('', false); |
A operação de restituição é um processo de transferência entre células orçamentárias de unidades distintas onde o valor transferido não deve ser devolvido. As unidades das células de origem e destino são subordinadas à unidade gestora que se está executando o orçamento.
Para realizar a operação o usuário deverá acessar SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Restituição.
A tela Dados de Restituição será exibida pelo sistema:
O usuário deverá preencher os seguintes campos:
Selecionar a opção Gerar Automaticamente se desejar. Caso seja selecionada o número da transferência da dotação orçamentária é gerado automaticamente pelo sistema;
Data da transferência de orçamento;
Negociação de Orçamento: selecionar a opção Sim se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior ou Não caso contrário;
Processo de Outra Instituição: selecionar a opção Sim se o processo informado para a transferência de orçamento for de outra Instituição ou Não caso contrário. Ao selecionar a opção Não e informar o número e ano do processo, o sistema exibirá automaticamente o assunto do processo informado;
Valor da transferência de orçamento;
Categoria de Despesa da transferência. Este campo tem como finalidade agrupar as despesas;
Selecionar a opção Restituição com Liquidação de Empenho caso deseje que, ao realizar a transferência, seja feito uma liquidação para o empenho inserido. Ao selecionar a opção, o usuário deverá informar o número e ano do empenho e do processo;
Selecionar a opção Vinculado a Requisição caso deseje associar uma requisição à transferência que está sendo realizada. Ao selecionar a opção, o usuário deverá informar o número e ano da requisição, assim como seu tipo;
Unidade de origem da dotação orçamentária;
Unidade de destino da dotação orçamentária;
PTRes, ou Programa de Trabalho Resumido, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
Natureza da Despesa da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
Fonte de Recurso da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
Esfera da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
Plano Interno da dotação orçamentária, tanto para a célula origem quanto para a célula destino, se desejado;
Observações, se desejado.
No campo Data, o usuário poderá digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar em .
Para copiar os dados informados na Célula Origem para a Célula Destino, clique no ícone .
Exemplificaremos com:
Opção Gerar Automaticamente selecionada;
Data: 22/12/2009;
Negociação de Orçamento: Não;
Processo de Outra Instituição: Não;
Valor: 100,00;
Categoria de Despesa: 339100 - CUSTEIO;
Unidade de origem: COMPERVE/CONCURSO UFRN (10.06);
Unidade de destino: UFRN/CEFET/PDCEM (30.89);
PTRes: 1 - CUSTEIO;
Natureza da Despesa: 330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;
Fonte de Recurso: 1 - CUSTEIO;
Esfera: SEGURIDADE (2);
Plano Interno: ESCOLA DE MUSICA/UFRN (1139A300000).
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida pelo sistema.
Para prosseguir, clique em Cadastrar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da tela contendo os Dados do(a) Restituição:
Desloque o cursor até o seguinte ícone para visualizar informações do usuário que realizou a movimentação.
Clique em para cadastrar uma nova restituição utilizando os mesmos dados.
Para cadastrar uma nova restituição orçamentária, clique em .
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em .
Bom Trabalho!
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